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  • 365bet足球官方开户网_365bet开户赌场_365bet官网-官网注册2017年部门决算公开
  • 日期:2018-09-11 00:00:00 发稿人:admin 阅读次数:
  • 365bet足球官方开户网_365bet开户赌场_365bet官网-官网注册2017年部门决算情况

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    第一部分365bet足球官方开户网_365bet开户赌场_365bet官网-官网注册概况

    一、部门职责

    (一)贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策,研究拟定365bet足球官方开户网_365bet开户赌场_365bet官网-官网注册工作发展规划、实施计划并组织实施。

    (二)按照《中华人民共和国红十字会法》,依法开展365bet足球官方开户网_365bet开户赌场_365bet官网-官网注册工作。

    (三)开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,协助政府实施赈灾救援。

    (四)开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动;深入开展红十字应急救护“五进”(进机关、社区、校园、企业、农村)普及活动,着力提高群众自救互救技能,努力提升红十字品牌形象;按照中国红十字会总会的部署,参加国际人道主义救援工作。

    (五)依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

    (六)组织管理全县红十字会志愿者队伍,开展无偿献血和造血干细胞捐献工作。

    (七)依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

    (八)开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

    (九)完成县政府和上级红十字会交办的其他工作。

    二、机构设置

    从决算单位构成看,365bet足球官方开户网_365bet开户赌场_365bet官网-官网注册2017年度部门决算包括红十字会本级决算,与预算比较,增加0户。

    纳入365bet足球官方开户网_365bet开户赌场_365bet官网-官网注册2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    1

    来安县XX局(委)本级

    2

    ……

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    第二部分 365bet足球官方开户网_365bet开户赌场_365bet官网-官网注册2017年部门决算表

    收入支出决算总表

    收入

    支出

    项 目

    决算数

    项目

    决算数

    栏 次

    ?

    ?

    ?

    一、财政拨款收入

    19.90

    一、一般公共服务支出

    ?

    二、上级补助收入

    ?

    二、外交支出

    ?

    三、事业收入

    ?

    三、国防支出

    ?

    四、经营收入

    ?

    四、公共安全支出

    ?

    五、附属单位上缴收入

    ?

    五、教育支出

    ?

    六、其他收入

    ?

    六、科学技术支出

    ?

    ?

    ?

    七、文化体育与传媒支出

    ?

    ?

    ?

    八、社会保障和就业支出

    17.58

    ?

    ?

    九、医疗卫生与计划生育支出

    0.30

    ?

    ?

    十、节能环保支出

    ?

    ?

    ?

    十一、城乡社区支出

    ?

    ?

    ?

    十二、农林水支出

    ?

    ?

    ?

    十三、交通运输支出

    ?

    ?

    ?

    十四、资源勘探信息等支出

    ?

    ?

    ?

    十五、商业服务业等支出

    ?

    ?

    ?

    十六、金融支出

    ?

    ?

    ?

    十七、援助其他地区支出

    ?

    ?

    ?

    十八、国土海洋气象等支出

    ?

    ?

    ?

    十九、住房保障支出

    0.36

    ?

    ?

    二十、粮油物资储备支出

    ?

    ?

    ?

    二十一、其他支出

    ?

    ?

    ?

    二十二、债务还本支出

    ?

    ?

    ?

    二十三、债务付息支出

    ?

    本年收入合计

    19.90

    本年支出合计

    18.24

    ?用事业基金弥补收支差额

    ?

    结余分配

    ?

    ???? 年初结转和结余

    7.79

    ???? 年末结转和结余

    9.45

    ?

    ?

    ?

    ?

    总计

    27.69

    总计

    27.69

    ?

    收入决算表

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?公开02

    部门:

    ?

    ?

    ?

    ?

    金额单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业

    收入

    经营

    收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    合计

    19.90

    19.90

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    208

    社会保障和就业支出

    19.24

    19.24

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    20816

    红十字事业

    19.24

    19.24

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    2081601

    行政运行

    7.77

    7.77

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    2081699

    其他红十字事业支出

    11.47

    11.47

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    0.3

    0.3

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    21011

    行政事业单位医疗

    0.3

    0.3

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    2101101

    行政单位医疗

    0.03

    0.03

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    2101102

    事业单位医疗

    0.27

    0.27

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    221

    住房保障支出

    0.36

    0.36

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    22102

    住房改革支出

    0.36

    0.36

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    2210201

    住房公积金

    0.36

    0.36

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    支出决算表

    ?

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    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    公开03

    部门:

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    金额单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    18.24

    18.24

    ?

    ?

    ?

    ?

    208

    社会保障和就业支出

    17.58

    17.58

    ?

    ?

    ?

    ?

    20816

    红十字事业

    17.58

    17.58

    ?

    ?

    ?

    ?

    2081601

    行政运行

    4.66

    4.66

    ?

    ?

    ?

    ?

    2081699

    其他红十字事业支出

    12.92

    12.92

    ?

    ?

    ?

    ?

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    0.3

    0.3

    ?

    ?

    ?

    ?

    21011

    行政事业单位医疗

    0.3

    0.3

    ?

    ?

    ?

    ?

    2101101

    行政单位医疗

    0.03

    0.03

    ?

    ?

    ?

    ?

    2101102

    事业单位医疗

    0.27

    0.27

    ?

    ?

    ?

    ?

    221

    住房保障支出

    0.36

    0.36

    ?

    ?

    ?

    ?

    22102

    住房改革支出

    0.36

    0.36

    ?

    ?

    ?

    ?

    2210201

    住房公积金

    0.36

    0.36

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    财政拨款收入支出决算总表

    ?

    ?

    ?

    公开04

    部门:

    ?

    ?

    金额单位:万元

    收入

    支出

    ???

    决算数

    项目(按功能分类)

    决算数

    一、一般公共预算财政拨款

    19.90

    一、一般公共服务支出

    ?

    二、政府性基金预算财政拨款

    ?

    二、外交支出

    ?

    ?

    ?

    三、国防支出

    ?

    ?

    ?

    四、公共安全支出

    ?

    ?

    ?

    五、教育支出

    ?

    ?

    ?

    六、科学技术支出

    ?

    ?

    ?

    七、文化体育与传媒支出

    ?

    ?

    ?

    八、社会保障和就业支出

    17.58

    ?

    ?

    九、医疗卫生与计划生育支出

    0.3

    ?

    ?

    十、节能环保支出

    ?

    ?

    ?

    十一、城乡社区支出

    ?

    ?

    ?

    十二、农林水支出

    ?

    ?

    ?

    十三、交通运输支出

    ?

    ?

    ?

    十四、资源勘探信息等支出

    ?

    ?

    ?

    十五、商业服务业等支出

    ?

    ?

    ?

    十六、金融支出

    ?

    ?

    ?

    十七、援助其他地区支出

    ?

    ?

    ?

    十八、国土海洋气象等支出

    ?

    ?

    ?

    十九、住房保障支出

    0.36

    ?

    ?

    二十、粮油物资储备支出

    ?

    ?

    ?

    二十一、其他支出

    ?

    ?

    ?

    二十二、债务还本支出

    ?

    ?

    ?

    二十三、债务付息支出

    ?

    本年收入合计

    19.90

    本年支出合计

    18.24

    年初财政拨款结转和结余

    7.79

    年末财政拨款结转和结余

    9.45

    一般公共预算财政拨款

    7.79

    ?

    ?

    政府性基金预算财政拨款

    ?

    ?

    ?

    合计

    27.69

    合计

    27.69

    ?

    一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    公开05

    部门:

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    金额单位:万元

    科目编码

    科目名称

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    项目支出结转

    项目支出结余

    ?

    合计

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    208

    社会保障和就业支出

    7.79

    7.79

    ?

    19.24

    19.24

    ?

    17.58

    17.58

    ?

    9.45

    9.45

    ?

    ?

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    ?

    ?

    ?

    0.3

    0.3

    ?

    0.3

    0.3

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    221

    住房保障支出

    ?

    ?

    ?

    0.36

    0.36

    ?

    0.36

    0.36

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    人员经费

    公用经费

    科目编码

    科目名称

    金额

    科目编码

    科目名称

    金额

    科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    3.34

    302

    商品和服务支出

    14.55

    310

    其他资本性支出

    ?

    30101

    基本工资

    1.37

    30201

    ?办公费

    0.73

    31001

    房屋建筑物购建

    ?

    30102

    津贴补贴

    0.69

    30202

    ?印刷费

    0.32

    31002

    办公设备购置

    ?

    30103

    奖金

    ?

    30203

    ?咨询费

    ?

    31003

    专用设备购置

    ?

    30104

    其他社会保障缴费

    0.3

    30204

    ?手续费

    2.0

    31005

    基础设施建设

    ?

    30106

    伙食补助费

    ?

    30205

    ?水费

    ?

    31006

    ?大型修缮

    ?

    30107

    绩效工资

    0.97

    30206

    ? 电费

    ?

    31007

    信息网络及软件购置更新

    ?

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    ?

    30207

    ? 邮电费

    0.13

    31008

    ? 物资储备

    ?

    30109

    职业年金缴费

    ?

    30208

    ? 取暖费

    ?

    31009

    ?土地补偿

    ?

    30199

    其他工资福利支出

    ?

    30209

    物业管理费

    ?

    31010

    ? 安置补助

    ?

    303

    对个人和家庭的补助

    0.36

    30211

    ? 差旅费

    0.35

    31011

    地上附着物和青苗补偿

    ?

    30301

    离休费

    ?

    30212

    因公出国(境)费用

    ?

    31012

    ?拆迁补偿

    ?

    30302

    退休费

    ?

    30213

    维修()

    ?

    31013

    公务用车购置

    ?

    30303

    退职(役)费

    ?

    30214

    ? 租赁费

    ?

    31019

    其他交通工具购置

    ?

    30304

    抚恤金

    ?

    30215

    ? 会议费

    0.2

    31020

    ? 产权参股

    ?

    30305

    生活补助

    ?

    30216

    ? 培训费

    0.1

    31099

    ?其他资本性支出

    ?

    30306

    救济费

    ?

    30217

    公务接待费

    ?

    304

    对企事业单位的补贴

    ?

    30307

    ? 医疗费

    ?

    30218

    专用材料费

    1.47

    30401

    企业政策性补贴

    ?

    30308

    ? 助学金

    ?

    30224

    被装购置费

    ?

    30402

    ? 事业单位补贴

    ?

    30309

    ? 奖励金

    ?

    30225

    专用燃料费

    ?

    30403

    ? 财政贴息

    ?

    30310

    ? 生产补贴

    ?

    30226

    ?劳务费

    0.57

    30499

    其他对企事业单位的补贴

    ?

    30311

    ? 住房公积金

    0.36

    30227

    委托业务费

    1.5

    307

    债务利息支出

    ?

    30312

    ? 提租补贴

    ?

    30228

    工会经费

    0.05

    30701

    ? 国内债务付息

    ?

    30313

    ? 购房补贴

    ?

    30229

    福利费

    5.88

    30707

    ? 国外债务付息

    ?

    30314

    ? 采暖补贴

    ?

    30231

    公务用车运行维护费

    ?

    399

    其他支出

    ?

    30315

    ? 物业服务补贴

    ?

    30239

    其他交通费用

    1.1

    39906

    ? 赠与

    ?

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    ?

    30299

    其他商品和服务支出

    0.15

    ?

    ?

    ?

    人员经费合计

    3.7

    公用经费合计:?????????????????????????????????? 14.55

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

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    公开07

    部门:

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    金额单位:万元

    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    支出功能分类科目编码

    科目名称(项目)

    小计

    基本支出?

    项目支出

    合计

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    说明:县红十字会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

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    第三部分 365bet足球官方开户网_365bet开户赌场_365bet官网-官网注册2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计27.69万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计27.69万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少16.07万元和10.91万元,下降36.7%28.3%,主要原因:一是人员精简;二是节省开支。

    二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计19.90万元,其中:财政拨款收入19.90万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

    三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计18.24万元,其中:基本支出18.24万元,占0%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计27.69万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计27.69万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,收、支总计各减少16.07万元和10.91万元,下降36.7%28.3%,主要原因:一是人员精简;二是节省开支。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款收入19.90万元,占本年收入的71.9%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少18.7万元,下降48.4%。主要原因一是人员精简;二是节省开支。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出18.24万元,占本年支出的65.9%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少20.36万元,下降52.7%。主要原因一是一是人员精简;二是节省开支。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出18.24万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出17.58万元,占96.4%医疗卫生和计划生育(类)支出0.3万元,占1.63%住房保障(类)支出0.36万元,占1.97%

    (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26.7万元,支出决算为18.24万元,完成年初预算的68.3%。决算数小于预算数的主要原因: 一是人员精简;二是节省开支。其中:基本支出18.24万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

    1.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为19.7万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的23.7%,决算数小于预算数的主要原因:一是人员精简;二是节省开支。

    2.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项)。年初预算为7.0万元,支出决算为12.92万元,完成年初预算的184.6%,决算数大于预算数的主要原因:一是根据工作需要借调人员;二是开展多项工作,扩大红十影响力。

    3.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.2万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的2.5%,决算数小于预算数的主要原因:行政编制人员调离岗位。

    4.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:事业编制人员正常医疗支出。

    5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1.3万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的27.7%,决算数小于预算数的主要原因:行政和事业编制人员调出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出18.24万元,其中人员经费18.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费XX万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

    365bet足球官方开户网_365bet开户赌场_365bet官网-官网注册没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2017年度,365bet足球官方开户网_365bet开户赌场_365bet官网-官网注册机关运行经费支出18.24万元,比2016年减少20.36万元,下降52.7%,主要原因一是一是人员精简;二是节省开支。

    (二)政府采购支出情况。

    2017年度,365bet足球官方开户网_365bet开户赌场_365bet官网-官网注册政府采购支出总额0万元。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至20171231日,365bet足球官方开户网_365bet开户赌场_365bet官网-官网注册共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
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    (四)关于2017年度预算绩效情况说明

    365bet足球官方开户网_365bet开户赌场_365bet官网-官网注册本级对本部门(本级)、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,绩效良好,基本达到了预期绩效目标。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
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    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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